Tutup

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Badan




Sasaran Program / Kegiatan                        Indikator Satuan Target Program / Kegiatan Anggaran(Rp)
Program :
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 3,445,850,548
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100    
  Kegiatan :
  1.4.1.2.5.26.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21,192,176
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  1.4.1.2.5.26.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah Administrasi keuangan Perangkat Daerah 3,042,367,680
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  1.4.1.2.5.26.5 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor Administrasi umum Perangkat Daerah 115,679,728
  Persentase Administrasi Umum yang tersedia pada kantor perangkat daerah persen 100    
  1.4.1.2.5.26.7 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah 227,391,964
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100    
  1.4.1.2.5.26.8 Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39,219,000
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 65