Tutup

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Inspektorat




Sasaran Program / Kegiatan                        Indikator Satuan Target Program / Kegiatan Anggaran(Rp)
Program :
1.4.1.1.6 Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah dalam penerapan SPIP Program Penyelenggaraan Pengawasan 1,416,933,580
  Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP persen 53,45 %    
  Kegiatan :
  1.4.1.1.6.3.2 Meningkatnya Kualitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu Penyelenggaran Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 278,356,827
  Persentase hasil pengawasan dengan tujuan tertentu telah ditindaklanjuti sesuai standar dan prosedur persen 71 LHP    
  1.4.1.1.6.3.8 Meningkatnya Kualitas tindaklanjut hasil pengawasan internal Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1,138,576,753
  Persentase hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti sesuai standar dan prosedur persen 45,45 Persen    
1.4.1.1.7 Meningkatnya kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Program Perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 12,290,800
  Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten persen 100%    
  Kegiatan :
  1.4.1.1.7.3.1 Meningkatnya kualitas kebijakan teknis di bidang pengawasan Pendampingan dan Asistensi 12,290,800
  Persentase kebijakan teknis bidang pengawasan yang efektif untuk tercepaianya tujuan pengawasan predikat 5 Dokumen    
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 5,848,849,326
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100%    
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100%    
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 90%    
  Kegiatan :
  1.4.1.2.5.3.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan,Pengendalian dan Pelaporan Kinerja perangakat daerah Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9,862,879
  Persentase Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 6 Dokumen    
  1.4.1.2.5.3.2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan keunagan perangkata daerah Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,957,863,521
  Persentase Laporan Keuangan Sesuai standar dan tepat waktu persen 100%    
  1.4.1.2.5.3.3 Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 258,667,000
  Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100%    
  1.4.1.2.5.3.4 Persentase Tertib administrasi umum kantor Adminstrasi Umum Perangkat Daerah 230,289,506
  Persentase tertib adminstrasi Kantor persen 100%    
  1.4.1.2.5.3.5 Optimalnya ketersediaan barang milik daerah perunjang urusan pemerintah daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 35,240,280
  Persentase ketersediaan kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100%    
  1.4.1.2.5.3.6 Meningkatnya tertib ketersediaan penunjang administrasi kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 302,196,320
  Pwrsentase Ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor sesuai standar dan prosedur persen 100%    
  1.4.1.2.5.3.7 Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 89,970,000
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100%