Tutup

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan         Indikator Satuan Target Kegiatan / Sub-Kegiatan
Kegiatan :
1.4.1.2.5.11.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja perangkat daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11,840,550
  Persentase perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah persen 100    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.11.1.1 Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10,631,982
  Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 1 Dokumen    
  1.4.1.2.5.11.1.2 Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1,208,568
  Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dokumen 20    
1.4.1.2.5.11.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,636,715,144
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.11.2.1 Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2,635,781,390
  Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang 34    
  1.4.1.2.5.11.2.3 Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan akhir tahun Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 933,754
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD laporan 1