Tutup

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan         Indikator Satuan Target Kegiatan / Sub-Kegiatan
Kegiatan :
1.4.1.2.5.7.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19,260,288
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.7.1.1 Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8,870,190
  Jumlah Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 1    
  1.4.1.2.5.7.1.2 Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6,984,948
  Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 2    
  1.4.1.2.5.7.1.3 Meningkatnya kualitas rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3,405,150
  Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 2    
1.4.1.2.5.7.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,994,722,417
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.7.2.1 Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1,988,144,812
  Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan asn 30    
  1.4.1.2.5.7.2.2 Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6,577,605
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 5