Tutup

Rencana Pencapaian Target Tahun 2024

Bagian Umum Dan Perlengkapan




Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program :
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100% 30 30 30 10
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100% 30 30 30 10
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 90% 30 30 30
Kegiatan :
1.4.1.2.5.1.1 Meningkatnya Kualitas Perencananaan, Pengendalian, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100% 30 30 30 10
1.4.1.2.5.1.10 Optimalnya Ketersediaan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
  Persentase Ketersediaan Kebutuhan Kerumahtanggan Sekretariat Daerah persen 100% 30 30 30 10
1.4.1.2.5.1.2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100% 30 30 30 10
1.4.1.2.5.1.3 Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah persen 100% 30 30 30 10
1.4.1.2.5.1.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100% 30 30 30 10
1.4.1.2.5.1.5 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor persen 100% 30 30 30 10
1.4.1.2.5.1.6 Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Ketersediaan Kebutuhan BMD Sesuai RKBMD persen 100% 30 30 30 10
1.4.1.2.5.1.7 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor
  Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur persen 100% 30 30 30 10
1.4.1.2.5.1.8 Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100% 30 30 30 10
1.4.1.2.5.1.9 Optimalnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah persen 100% 30 30 30 10