Tutup

Rencana Pencapaian Target Tahun 2024

Sekretariat Dinas




Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program :
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 50 75 100
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 96 25 50 75 96
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 97,78 25 50 75 97,78
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 50 75 100
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 97,78 25 50 75 97,78
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 85 40 85
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 80 40 80
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 85 40 85
Kegiatan :
1.4.1.2.5.13.3 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Predikat SAKIP Perangkat Daerah predikat BB BB
1.4.1.2.5.13.4 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah persen 97,78 25 50 75 97,78
1.4.1.2.5.13.5 Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah persen 97,78 25 50 75 97,78
1.4.1.2.5.13.6 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah predikat Sangat Baik Sangat Baik
1.4.1.2.5.13.7 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah predikat Sangat Baik Sangat Baik