Tutup

Rencana Pencapaian Target Tahun 2024

Sekretariat Dinas




Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program :
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 % 100
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 100 % 100
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 % 95,91
Kegiatan :
1.4.1.2.5.15.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100
1.4.1.2.5.15.3 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor persen 100 100
1.4.1.2.5.15.5 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 100
1.4.1.2.5.15.6 Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 90
1.4.1.2.5.15.7 Tersediannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dokumen 3 3
1.4.1.2.5.15.8 Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Layanan 22 22