Tutup

Rencana Pencapaian Target Tahun 2024

Sekretariat Dinas




Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program :
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen Sangat Baik 30 25 20 20
Kegiatan :
1.4.1.2.5.18.11 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor
  Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor sesuai Standar dan Prosedur persen 100 25 25 25 25
1.4.1.2.5.18.12 Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Tertib Ketatausahaan persen 100 25 25 25 25
1.4.1.2.5.18.5 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25
1.4.1.2.5.18.6 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100 25 25 25 25
1.4.1.2.5.18.7 Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah persen 100 25 25 25 25
1.4.1.2.5.18.9 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor persen 100 25 25 25 25