Tutup

Rencana Pencapaian Target Tahun 2024

Analis Kebijakan 1




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan :
1.4.1.2.5.1.1 Meningkatnya Kualitas Perencananaan, Pengendalian, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100% 30 30 30 10
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.1.1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
  Jumlah Perubahan Renja Yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 2 2
1.4.1.2.5.1.1.2 Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA Pokok Perangkat Daerah
  Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 1 1
1.4.1.2.5.1.1.3 Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA Perubahan Perangkat Daerah
  Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA Perubahan yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 1 1
1.4.1.2.5.1.1.4 Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Perangkat Daerah
  Jumlah Laporan Akuntabilitas Kiinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 1 1
1.4.1.2.5.1.2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100% 30 30 30 10
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.1.2.1 Meningkatnya Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Terkelola dokumen 2 1 1
1.4.1.2.5.1.2.2 Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
  Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 1 1 1
1.4.1.2.5.1.2.3 Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Berkala
  Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 4 1 1 1 1
1.4.1.2.5.1.2.4 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  Jumlah Jenis Administrasi yang Terkelola jenis 1 1
1.4.1.2.5.1.2.5 Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan tunjangan ASN
  Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN orang 114 114
1.4.1.2.5.1.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100% 30 30 30 10
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.1.4.1 Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Pegawai
  Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pegawai 6 6
1.4.1.2.5.1.4.2 Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah
  Jumlah Pegawai yang Menyelesaikan Pelatihan Pegawai 10 10
1.4.1.2.5.1.7 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor
  Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur persen 100% 30 30 30 10
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.1.7.1 Meningkatnya Tertib Administrasi Ketatausahaan
  Jumlah Laporan Sruat Masuk dan Keluar laporan 12,000 400 400 400 400
1.4.1.2.5.1.7.2 Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
  Jumlah Jenis Kebutuhan Komunikasi , Air, dan LIstrik yang Terpenuhi jenis 3 1 1 1
1.4.1.2.5.1.7.5 Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum jenis 3 1 1 1
1.4.1.2.5.1.9 Optimalnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah persen 100% 30 30 30 10
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.1.9.1 Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  Jumlah Orang yang disdiakn Gaji dan Tunjangannya orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.4.1.2.5.1.9.2 Terjaminnya Fasilitas Medical Chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Paket 1 1
1.4.1.2.5.1.9.3 Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah
  Jumlah Orang yang Mendapatkan Tunjangan Operasional orang 1 1