Tutup

Rencana Pencapaian Target Tahun 2024

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan :
1.4.1.2.5.10.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 25 25 25 25
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.10.4.2 Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor
  Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia jenis 29 7 7 7 8
1.4.1.2.5.10.4.3 Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum
  Jumleh jenis makanan /minumna dan logistik satpol pp jenis 3 2 1
1.4.1.2.5.10.4.4 Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia jenis 7 4 3
1.4.1.2.5.10.4.6 Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah dokumen 59 40 19
1.4.1.2.5.10.6 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 25 25 25 25
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.10.6.2 Terpenuhinya kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik
  jumlah kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik yang terpenuhi Bulan 12 3 3 3 3
1.4.1.2.5.10.6.4 Terpenuhinya pembayaran Jasa tenaga bantu satpol pp
  Jumlah jasa tenaga bantu yang terbayarkan Bulan 12 3 3 3 3
1.4.1.2.5.10.7 Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 25 25 25 25
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.10.7.1 Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional
  Jumlah Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin unit 12 9 9 4