Tutup

Rencana Pencapaian Target Tahun 2024

Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan :
1.4.1.2.5.18.5 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Pelaporan Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor persen 100 25 25 25 25
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.18.5.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 1 1
1.4.1.2.5.18.5.2 Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dokumen 2 2
1.4.1.2.5.18.5.3 Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kenierja Secara Berkala
  Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD laporan 1 1
1.4.1.2.5.18.5.4 Meningkatnya Kualitas Laporan Kinierja Perangkat Daerah
  Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah laporan 4 1 1 1 1
1.4.1.2.5.18.6 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  PersentaseDokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor persen 100 25 25 25 25
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.18.6.1 Terpenuhinya Gaji Dan Tunjangan ASN
  Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN orang 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
1.4.1.2.5.18.6.2 Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD laporan 3 1 1 1
1.4.1.2.5.18.6.3 Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Berkala
  Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD laporan 4 2 2 2 2