Tutup

Rencana Pencapaian Target Tahun 2024

Analis Keuangan Pusat dan Daerah 2




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan :
1.4.1.2.26.2.2 Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk pembahasan kebijakan anggaran
  Persentase Layanan pembahasan kebijakan anggaran tersedia sesuai standar dan tepat waktu persen 100 10 15 20 30 40 50 65 70 75 80 90 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.26.2.2.1 Tersedianya layanan rapat dan sidang pembahasan APBD
  Jumlah laporan rapat dan sidang pembahasan APBD yang terlayani laporan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1.4.1.2.5.2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 10 15 25 30 40 50 65 70 75 80 90 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.2.1.2 Meningkatnya kualitas Renja Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1.4.1.2.5.2.1.3 Meningkatnya kualitas Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.4.1.2.5.2.1.4 Meningkatnya kualitas monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala
  Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.4.1.2.5.2.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 10 15 20 30 40 50 65 70 75 80 90 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.2.2.1 Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya persen 100 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
1.4.1.2.5.2.2.3 Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
  Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.4.1.2.5.2.3 Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik persen 100 10 15 25 30 40 50 65 70 75 80 90 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.2.3.2 Meningkatnya kualitas sumber daya ASN
  Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan persen 100 10 15 20 30 40 50 65 70 75 80 90 100
1.4.1.2.5.2.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 10 15 25 30 40 50 65 70 75 80 90 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.2.4.2 Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia persen 100 10 15 25 30 40 50 65 70 75 80 90 100
1.4.1.2.5.2.4.5 Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia persen 100 10 15 25 30 40 50 65 70 75 80 90 100
1.4.1.2.5.2.4.7 Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi luar daerah
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah persen 100 10 15 20 30 40 50 65 70 75 80 90 100
1.4.1.2.5.2.6 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 10 15 20 30 40 50 65 70 75 80 90 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.2.6.2 Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Jenis Kebutuhan Komunikasi yang Terpenuhi jenis 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5