Tutup

Rencana Pencapaian Target Tahun 2024

Analis Keuangan Pusat dan Daerah




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan :
1.4.1.2.5.25.2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase Penyampaian laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100 25 25 50
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.25.2.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan gaji dan tambahan penghasilan ASN Perangkat Daerah
  Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya orang 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
1.4.1.2.5.25.2.2 Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan akhir tahun
  Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 1 1
1.4.1.2.5.25.2.3 Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala
  Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai standar dan Tepat Waktu dokumen 4 1 1 1 1
1.4.1.2.5.25.3 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor persen 100 25 25 50
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.25.3.2 Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah jenis makan minum yang tersedia jenis 3
1.4.1.2.5.25.5 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor
  Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 25 25 50
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.25.5.3 Meningkatnya kebersihan kantor
  Jumlah jenis jasa kebersihan kantor jenis 24 24
1.4.1.2.5.25.7 Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100 25 25 50
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.25.7.1 Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai
  Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Paket 38 38