Tutup

Rencana Pencapaian Target Tahun 2024

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan :
1.4.1.2.5.28.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.28.2.1 Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan asn 16 16
1.4.1.2.5.28.2.2 Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 1 Dokumen 1
1.4.1.2.5.28.3 Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.28.3.2 Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai
  Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Paket 17 17
1.4.1.2.5.28.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 25 25 25 25
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.28.4.1 Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia jenis 1 1
1.4.1.2.5.28.4.3 Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah jenis Makan Minum yang Tersedia jenis 2 1 1
1.4.1.2.5.28.4.4 Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia jenis 2 1 1
1.4.1.2.5.28.4.7 Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah laporan 268 68 100 50 50
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah laporan 41 10 11 10 10
1.4.1.2.5.28.4.8 Terkelolanya Layanan SPBE Perangkat Daerah
  Jumlah Jenis Layanan Informasi Berbasis Elektronik yang Terkelola jenis 1 1
1.4.1.2.5.28.4.9 Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 3 2 1
1.4.1.2.5.28.5 Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.28.5.1 Terpenuhinya kebutuhan mebeuleur kantor
  Jumlah Unit mebeleur unit 1 1
1.4.1.2.5.28.6 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 25 25 25 25
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.28.6.1 Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan
  Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola surat 130 35 35 30 30
1.4.1.2.5.28.6.2 Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi jenis 12 3 3 3 3
1.4.1.2.5.28.6.3 Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih m2 1,000 1,000
1.4.1.2.5.28.7 Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.28.7.1 Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional
  Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan dilengkapi surat izin unit 8 2 2 2 2
1.4.1.2.5.28.7.2 Terjaminnya sarana dan prasarana kemanfaatan gedung kantor
  Jumlah unit sarana prasarana dan perlengkapan kantor yang terpelihara unit 13 13
1.4.1.2.5.28.8 Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah persen 100 25 25 25 25
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.28.8.1 Meningkatnya kualitas Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD laporan 4 1 1 1 1