Tutup

Rencana Pencapaian Target Tahun 2024

Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan :
1.4.1.2.5.6.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100 - - - - - 100 - - - - - -
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.6.1.1 Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 2 - - 1 - - - - - 1 - - -
1.4.1.2.5.6.1.2 Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dokumen 2 - - 1 - - - - - 1 - - -
1.4.1.2.5.6.1.3 Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala
  Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah laporan 1 - - - - - 1 - - - - - -
1.4.1.2.5.6.2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100 - - - - - 100 - - - - - -
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.6.2.1 Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang 129 - - - - - 129 - - - - - -
1.4.1.2.5.6.2.2 Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD laporan 1 - - - - - 1 - - - - - -
1.4.1.2.5.6.2.3 Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala
  Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD laporan 1 - - - - - 1 - - - - - -